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김포시 새해예산 1조 1,892억 9,297만원 편성2018년도 본예산 1조 201억 280만원 대비 16.59% 증액
전광희 대표기자  |  jkh@city21.co.kr
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승인 2018.11.30  17:07:45
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일반회계  8,586억 3,954만원, 2018년 대비 1,507억 2,220만원 증가

특별회계 3,306억 5,343만원,  2018년 대비 184억 6,797만원 증가

김포시 2019년 새해 살림살이 규모가 1조 1,892억 9,297만원 으로 편성됐다. 이는 2018년도 본 예산 1조 201억 280만원 대비 16.59% 증액된 금액이다.

이중 일반회계는  8,586억 3,954만원으로 2018년 대비 1,507억 2,220만원이 증가했다. 또한 특별회계는 3,306억 5,343만원으로 2018년 대비 184억 6,797만원이 증가됐다.

주요편성 사업으로 일반회계에서는 일반공공행정분야가 2018년 대비 64억 469만원이 증가한 568억 6,091만원 편성 됐다. 주요사업으로는 시설관리공단 인건비 등 전출금 172억 9,975만원과 읍면동 주민참여예산 및 주민편익사업 30억 8,826만원 등이다.

또 공공질서 및 안전분야에는  196억 3,968만원이 편성됐으며 주요사업으로는 ▲봉성재해위험지구 정비사업 75억 3,200만원 ▲나진재해위험지구 정비사업 22억원 ▲배수펌프장 유지관리에 46억 6,455만원 등이다.

김포시는 이밖에도 교육분야에 전년대비 139억 5,755만원이 증가한 312억 2,231만원을 편성했다.
주요사업으로는 ▲ 고교무상급식 지원 63억 850만원 ▲학교무상급식 지원 139억 6,365만원 ▲학교 교육경비 지원사업에 101억 1,548만원 등이다.

또 문화 및 관광분야에는 381억 9,521만원 편성됐다. 주요사업으로 ▲김포문화재단 운영 86억 4,319만원 ▲서암생활체육공원 조성공사 30억 1,900만원 ▲문수산성 성곽보수 및 토지매입 10억 6,100만원 ▲2019년에 개관하는 장기도서관 및 풍무도서관 운영비 28억 6,479만원 등이다.

김포시의회는 오는 3일부터 김포시가 상정한 새해 예산안을 상임위 별로 심의한다.(세부내역 하단 참조)

==다음은 새해  세부 예산과 주요사업 현황==
○ 환경보호분야  579억 4,481만원
▲생활폐기물 수집운반 대행사업비 158억 7,524만원
▲김포자원화센터 운영 80억 1,223만원
▲전기자동차 구매 지원 46억 6백만원
▲경유차 배출가스 저감사업 30억 6,880만원
▲미세먼지 종합대책 연구 용역 1억 5천만원

○ 사회복지분야 3,628억 1,282만원 편성
▲기초연금  803억 2,819만원
▲영유아보육료 593억 4천만원
▲아동수당 293억 760만원
▲청년배당 43억 9,600만원

○ 보건분야 169억 266만원 편성
▲ 국가예방접종비 57억 5,827만원
▲ 산후조리비 지원 14억 2,150만원
▲ 산모신생아건강관리사 지원 12억 6,800만원}

○ 농림해양수산분야 324억 3,076만원 편성
▲ 후평·약암지구 지표수 보강개발 사업 24억원
▲ 우수농산물 학교급식 소비 지원 18억 9,200만원
▲벼 병해충 방제용 친환경 작물보호제 11억 3,507만원

○ 산업․중소기업분야 70억 9,391만원
 양촌산업단지 조성사업 지방채 상환에 따라 2018년 대비 13억 1,631만원 감소
▲양촌산업단지 폐수종말처리시설 2단계 증설 사업 10억 7,400만원
▲ 양촌산업단지 중로3-4호선 도로개설 8억 4천만원
▲ 중소기업 기술개발 지원 8억 5백만원

○ 수송 및 교통분야 768억 1,801만원 편성
▲ 초원지-석정간 도로 확포장 공사 73억 7천만원
▲ 인천서구 거첨도~약암리간 광역도로 개설공사 45억 1천만원
▲ 마곡~시암 도로확포장공사  29억 3,400만원
▲ 국도48호선 우회도로 및 국지도 98호선 가로등 설치 공사 23억 9천6백만원
 
○ 국토 및 지역개발분야 400억 2,190만원 편성
▲ 도시재정비촉진특별회계 전출금 50억원
▲ 구래동천 정비사업 31억 7,200만원
▲ 운양동 및 구래동 실개천 보완공사 11억 5천만원
▲ 학운리 미세먼지 저감숲 조성사업 9억 5천만원
 
○ 예비비
▲ 일반예비비 및 재난재해목적예비비 76억 1,839만원 편성

 ○ 기타분야
▲ 인력운영비 및 기본경비(사무관리비) 1,110억 7,812만원 편성

▣ 공기업 특별회계
○ 수도사업특별회계 주요사업
▲고촌정수장 확장공사 280억원
○ 하수도특별회계는 주요사업
▲경인항 고촌물류단지 하수관로 개선공사 16억원
▲하수관로정비 임대형 민자사업 임대료 75억 9,500만원

▣ 기타특별회계
▲공유재산관리 특별회계 주요사업
▲통진읍 행정종합청사 신축 설계비 11억 6천만원
▲교통사업 특별회계 주요사업
▲양촌 공영주차장 부지매입비 16억원
▲도시철도사업 특별회계 주요사업
▲도시철도 운영 사업비 129억 8천만원
▲도시재정비촉진특별회계 주요사업
▲북변6지구 도시재생사업 타당성 조사용역 1억 4천만원

=회계별 예산규모=

2019년도 본예산

(단위:천원)

구 분

예 산 액

 

전년도

예산액

 

비교증감

 

구성비

구성비

증감률

총 계

1,189,292,975

100.00%

1,020,102,803

100.00%

169,190,172

16.59%

일반회계

858,639,543

72.20%

707,917,341

69.40%

150,722,202

21.29%

특별회계

330,653,432

27.80%

312,185,462

30.60%

18,467,970

5.92%

 

공기업특별회계

229,535,486

19.30%

192,805,211

18.90%

36,730,275

19.05%

 

 

수도사업특별회계

182,285,267

15.33%

159,341,582

15.62%

22,943,685

14.40%

하수도사업특별회계

47,250,219

3.97%

33,463,629

3.28%

13,786,590

41.20%

 

기타특별회계

101,117,946

8.50%

119,380,251

11.70%

△18,262,305

△15.30%

 

 

공유재산관리특별회계

7,287,370

0.61%

2,813,467

0.28%

4,473,903

159.02%

발전소주변지역지원사업특별회계

13,500

0.00%

11,900

0.00%

1,600

13.45%

기초생활수급자생활안정자금관리특별회계

500,300

0.04%

461,000

0.05%

39,300

8.52%

의료급여기금특별회계

2,622,396

0.22%

2,187,401

0.21%

434,995

19.89%

생활폐기물처리시설특별회계

37,809,840

3.18%

33,688,325

3.30%

4,121,515

12.23%

교통사업특별회계

10,930,702

0.92%

8,352,690

0.82%

2,578,012

30.86%

도시철도사업특별회계

24,497,610

2.06%

66,051,910

6.48%

△41,554,300

△62.91%

장기미집행도시계획시설보상특별회계

101,500

0.01%

127,000

0.01%

△25,500

△20.08%

기반시설부담금특별회계

486,500

0.04%

486,100

0.05%

400

0.08%

도시개발특별회계

15,302

0.00%

15,040

0.00%

262

1.74%

도시재정비촉진특별회계

16,852,926

1.42%

5,185,418

0.51%

11,667,508

225.01%

 

=일반회계 세 출 총 괄 표=

2019년도 본예산 일반회계 전체

 

【 기 능 별 】

(단위:천원)

장․관

예 산 액

 

전년도

예산액

 

비 교 증 감

 

구성비

구성비

증감률

총 계

858,639,543

100.00%

707,917,341

100.00%

150,722,202

21.29%

100

지방세수입

273,160,000

31.81%

243,000,000

34.33%

30,160,000

12.41%

 

110

지방세

273,160,000

31.81%

243,000,000

34.33%

30,160,000

12.41%

200

세외수입

50,237,829

5.85%

42,817,746

6.05%

7,420,083

17.33%

 

210

경상적세외수입

34,937,576

4.07%

30,411,981

4.30%

4,525,595

14.88%

 

220

임시적세외수입

15,300,253

1.78%

12,405,765

1.75%

2,894,488

23.33%

300

지방교부세

70,000,000

8.15%

50,000,000

7.06%

20,000,000

40.00%

 

310

지방교부세

70,000,000

8.15%

50,000,000

7.06%

20,000,000

40.00%

400

조정교부금등

90,755,000

10.57%

74,462,000

10.52%

16,293,000

21.88%

 

420

시ㆍ군조정교부금등

90,755,000

10.57%

74,462,000

10.52%

16,293,000

21.88%

500

보조금

301,486,714

35.11%

257,237,595

36.34%

44,249,119

17.20%

 

510

국고보조금등

230,445,516

26.84%

201,398,464

28.45%

29,047,052

14.42%

 

520

시ㆍ도비보조금등

71,041,198

8.27%

55,839,131

7.89%

15,202,067

27.22%

700

보전수입등및내부거래

73,000,000

8.50%

40,400,000

5.71%

32,600,000

80.69%

 

710

보전수입등

70,000,000

8.15%

40,000,000

5.65%

30,000,000

75.00%

 

720

내부거래

3,000,000

0.35%

400,000

0.06%

2,600,000

650.00%

 

=일반회계 세 출 총 괄 표=

2019년도 본예산 일반회계 전체

 

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분

예 산 액

 

전년도

예산액

 

비교증감

 

구성비

구성비

증감률

총 계

858,639,543

100.00%

707,917,341

100.00 %

150,722,202

21.29 %

010

일반공공행정

56,860,914

6.62%

50,456,217

7.13 %

6,404,697

12.69 %

 

011

입법및선거관리

1,321,088

0.15%

3,451,599

0.49 %

△2,130,511

△61.73 %

 

013

지방행정ㆍ재정지원

3,009,152

0.35%

1,284,235

0.18 %

1,724,917

134.31 %

 

014

재정ㆍ금융

1,160,000

0.14%

587,250

0.08 %

572,750

97.53 %

 

016

일반행정

51,370,674

5.98%

45,133,133

6.38 %

6,237,541

13.82 %

020

공공질서및안전

19,639,686

2.29%

16,978,464

2.40 %

2,661,222

15.67 %

 

025

재난방재ㆍ민방위

19,639,686

2.29%

16,978,464

2.40 %

2,661,222

15.67 %

050

교육

31,222,316

3.64%

17,264,758

2.44 %

13,957,558

80.84 %

 

051

유아및초중등교육

30,728,726

3.58%

16,922,673

2.39 %

13,806,053

81.58 %

 

053

평생ㆍ직업교육

493,590

0.06%

342,085

0.05 %

151,505

44.29 %

060

문화및관광

38,195,217

4.45%

34,514,884

4.88 %

3,680,333

10.66 %

 

061

문화예술

17,274,902

2.01 %

19,834,602

2.80 %

△2,559,700

△12.91 %

 

062

관광

4,314,432

0.50 %

3,139,316

0.44 %

1,175,116

37.43 %

 

063

체육

15,158,293

1.77 %

9,445,100

1.33 %

5,713,193

60.49 %

 

064

문화재

1,447,590

0.17 %

2,095,866

0.30 %

△648,276

△30.93 %

070

환경보호

57,944,819

6.75 %

47,060,051

6.65 %

10,884,768

23.13 %

 

072

폐기물

43,175,463

5.03 %

32,872,213

4.64 %

10,303,250

31.34 %

 

073

대기

10,305,538

1.20 %

10,676,217

1.51 %

△370,679

△3.47 %

 

074

자연

1,565,177

0.18 %

416,062

0.06 %

1,149,115

276.19 %

 

076

환경보호일반

2,898,641

0.34 %

3,095,559

0.44 %

△196,918

△6.36 %

080

사회복지

362,812,822

42.25 %

292,403,028

41.30 %

70,409,794

24.08 %

 

081

기초생활보장

33,586,816

3.91 %

28,272,997

3.99 %

5,313,819

18.79 %

 

082

취약계층지원

66,007,015

7.69 %

47,703,388

6.74 %

18,303,627

38.37 %

 

084

보육ㆍ가족및여성

132,271,437

15.40 %

110,393,930

15.59 %

21,877,507

19.82 %

 

085

노인ㆍ청소년

111,556,941

12.99 %

93,923,909

13.27 %

17,633,032

18.77 %

 

086

노동

5,394,753

0.63 %

3,615,302

0.51 %

1,779,451

49.22 %

 

087

보훈

5,058,271

0.59 %

4,831,939

0.68 %

226,332

4.68 %

 

089

사회복지일반

8,937,589

1.04 %

3,661,563

0.52 %

5,276,026

144.09 %

090

보건

16,902,663

1.97 %

15,120,893

2.14 %

1,781,770

11.78 %

 

091

보건의료

15,869,451

1.85 %

14,108,081

1.99 %

1,761,370

12.48 %

 

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김포 ‘이음버스’ 이용객 만족도 96%로 ‘대만족’
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마을버스 55번 ‘장기상가 경유, 주말 · 공휴일 28회 증차’
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김포시, ‘김포산업재단’과 ‘김포일자리재단’ 설립 추진
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김포시의회 예결특위 위원장에 김인수 의원
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